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审计处

来源: 作者: 时间:2020-09-21 人气:

工作职责

审计处是在学院党委和行政的领导下,对学院及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价的职能部门,审计处应按照国家有关规定和学院的要求,履行下列职责:

(一)对学院年度预算编制、预算执行及决算情况进行审计;

(二)对学院及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

(三)对学院及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

(四)对学院内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;

(五)对学院各类专项资金管理使用情况进行绩效审计;

(六)对学院及所属单位固定资产管理使用情况进行审计;

(七)对学院建设工程和修缮工程项目进行审计,对重大建设项目实施全过程跟踪审计;

(八)对学校重大采购活动进行审计监督,对各类经济合同进行审计和审签;

(九)对学院科研项目经费管理使用情况进行审计,对科研项目结题进行决算审签;

(十)根据学院安排督促落实上级审计发现问题的整改工作;

(十一)对学院及所属单位经济管理活动提供咨询服务。

(十二)承办学院领导和上级部门交办的其他审计事项。